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財務管理系統(tǒng)

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怎么解讀財務管理制度?財務管理制度的特點?

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企業(yè)管理的基本依據就是財務管理制度,為了能夠避免企業(yè)發(fā)展中遇到各種相關的財務問題,在制定相關制度之前,作為企業(yè)的領導者必須要學會解讀財務管理制度,了解財務管理制度的相關特點。那么怎么解讀財務管理制度呢?財務管理制度的特點是什么呢?

第一、建立健全內部稽核制度和內部牽制制度。內部稽核制度是財務管理制度的重要組成部分,它主要包括:稽核工作的組織形式和具體分工;稽核工作的職責、權限;審核會計憑證和復核各種財務帳簿、報表等方法?;斯ぷ鞯闹饕氊熓牵?1)審核財務、成本、費用等計劃指標是否齊全,編制依據是否可靠,有關計算是否銜接等;(2)審核實際發(fā)生的經濟業(yè)務或財務收支是否符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定,若發(fā)生問題要及時加以改正;(3)審核財務憑證、財務帳簿、財務報表和其他財務資料的內容是否合法、真實、準確、完整,手續(xù)是否齊全,是否符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章、制度規(guī)定的要求;(4)審核各項財產物資的增減變動和結存情況,并與帳面記錄進行核對,確定帳實是否相符,并查明帳實不符的原因。

內部牽制制度規(guī)定了涉及企業(yè)款項和財物收付、結算及登記的任何一項工作,必須由兩人或兩人以上分工處理,以起到一種相互制約的作用。例如:出納人員不得兼任稽核、財務檔案保管和收入、支出、費用、債權債務帳目的登記工作,即"管帳不管錢,管錢不管帳"。通過內部稽核制度和牽制制度的建立,既能夠保證各種財務核算資料的真實、合法和完整,又能使各職能部門的經辦人員之間形成一一種相互牽制的機制。

第二、建立健全內部審計制度,實施對財務人員的再監(jiān)督。內部審計是實施再監(jiān)督的一種有效的手段。其目的是為了健全企業(yè)的內部控制制度,嚴肅財經紀律,查錯防弊,改善經營管理,保證企業(yè)持續(xù)健康的發(fā)展,提高經濟效益。在建立內部審計制度時,要堅持內部審計機構與財務機構分別獨立的原則,只有這樣才能更好地實施財務人員的再監(jiān)督作用。

企業(yè)想要長期穩(wěn)定的發(fā)展,就必須要做好長期發(fā)展的財務管理計劃,這是企業(yè)發(fā)展最重要的部分,同時在做相關規(guī)劃時,也要遵循企業(yè)財務管理制度的特點,這也是企業(yè)發(fā)展的重要層面之一。

 

發(fā)布:2007-03-18 11:57    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]

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