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財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度是怎樣的
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對(duì)于財(cái)務(wù)這樣的一個(gè)工作板塊來(lái)說(shuō)是經(jīng)常會(huì)接觸到報(bào)銷(xiāo)這樣的一個(gè)程序的,那么我們?nèi)绾稳チ私庳?cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度是怎樣的呢?在報(bào)銷(xiāo)的過(guò)程中我們應(yīng)該避免哪些注意事項(xiàng)呢?下面我們給出大家一定的規(guī)定制度。
費(fèi)用發(fā)生盡量取得正式稅務(wù)發(fā)票;如為收據(jù)報(bào)銷(xiāo)時(shí),財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度規(guī)定收據(jù)上必須有服務(wù)方的合法印章。申購(gòu)辦公用品實(shí)行各部門(mén)"一個(gè)月申購(gòu)一次"的原則,每月25-30號(hào)由各部門(mén)根據(jù)辦公需要,統(tǒng)一填制一份請(qǐng)購(gòu)單報(bào)行政部,由行政部匯總報(bào)總經(jīng)理審批后,交由采購(gòu)部從指定供應(yīng)商處購(gòu)回,最后由行政部通知各部門(mén)從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。
車(chē)間物料消耗品(含工件和備品),由生產(chǎn)部門(mén)申購(gòu)并經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理審核,經(jīng)總經(jīng)理審批后采購(gòu)部才能辦理。支付款項(xiàng)票據(jù)必須保證干凈、整潔、書(shū)寫(xiě)規(guī)范、大小寫(xiě)數(shù)據(jù)清晰且一致。費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單"后附發(fā)票(收據(jù))、入庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單(申請(qǐng)單)、送貨單(此單在購(gòu)材料、辦公用品、物料消耗品時(shí)提供);費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)者自行將報(bào)銷(xiāo)附件粘貼于"費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單"后,并按"費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單"上內(nèi)容填寫(xiě)完整并在報(bào)銷(xiāo)人處簽字;報(bào)銷(xiāo)單送本部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字;報(bào)銷(xiāo)人送報(bào)銷(xiāo)單至財(cái)務(wù)部,由會(huì)計(jì)審核;經(jīng)審核無(wú)誤的"費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單"送呈總經(jīng)理審批;出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷(xiāo)單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。
財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)制度是怎樣的就是我們以上為大家介紹的,其中我們不僅要注意一些不必要的報(bào)銷(xiāo)錯(cuò)誤,而且報(bào)銷(xiāo)的程序和流程也必須是非常規(guī)范的,這樣在報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候才能夠比較的順利。
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