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財務報銷制度及流程

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在一個公司,很多時候都需要處理各種出差以及各種公務上的活動,那么因為工作而產生的相關的資金,都是可以進行上報的,所以我們很有必要了解一下財務報銷制度及流程,這樣可以更好的確保自身的利益。

一、日常費用的報銷:

1、日常費用指日常發(fā)生的、經常性的、金額較小的費用類(不含貨款、加工費、工資),該類費用報銷時,一律使用“費用報銷單”進行報銷;

2、“費用報銷單”后附發(fā)票(收據)、入庫單、請購單(申請單)、送貨單(此單在購材料、辦公用品、物料消耗品時提供);

3、“費用報銷單”和附件內容、大小寫金額必須一致,如有不一致者,按最小金額報銷;

4、附件一律用膠水粘貼在“費用報銷單”后面,并保證正面朝上,不得倒置;

5、報銷流程:

①、費用報銷者自行將報銷附件粘貼于“費用報銷單”后,并按“費用報銷單”上內容填寫完整并在報銷人處簽字;

②、報銷單送本部門負責人復核并簽字;

③、報銷人送報銷單至財務部,由會計審核;

④、經審核無誤的“費用報銷單”送呈總經理審批;

⑤、出納根據總經理審批后的報銷單支付款項或結清借款。

流程圖:

1.費用發(fā)生前的申請(本部門負責人和財務經理審核)

2.費用報銷人粘貼好附件并簽字

3.報銷人送報銷單給本部門負責人復核

4.財務部會計審核

5.總經理審批

6.出納憑總經理審批結果付款或結清借款

二、費用發(fā)生盡量取得正式稅務發(fā)票;如為收據報銷時,收據上必須有服務方的合法印章。

三、申購辦公用品實行各部門“一個月申購一次”的原則,每月25-30號由各部門根據辦公需要,統(tǒng)一填制一份請購單報行政部,由行政部匯總報總經理審批后,交由采購部從指定供應商處購回,最后由行政部通知各部門從倉庫領取。

四、車間物料消耗品(含工件和備品),由生產部門申購并經本部門負責人和財務經理審核,經總經理審批后采購部才能辦理。

五、支付款項票據必須保證干凈、整潔、書寫規(guī)范、大小寫數據清晰且一致。

本報銷制度適用于公司全體人員并從文發(fā)之日起執(zhí)行,請全體人員共同遵守,如有不懂處可向財務部咨詢。

年月日

以上就是針對財務報銷制度及流程的相關介紹,內容雖然并不是很多,但是我們可以發(fā)現了解了這些必要的信息之后,對我們的生活的確有很多的方便。

 

發(fā)布:2025-09-11 18:38    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]

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