ERP銷售退貨單業(yè)務處理
銷售退貨單業(yè)務處理
銷售退貨可能發(fā)生在企業(yè)確認收入之前,這時處理比較簡單,只要將已計入“發(fā)出商品”等賬戶的商品成本轉回“庫存商品”賬戶;如企業(yè)確認收入后,又發(fā)生銷售退回的,不論是當年銷售的,還是以前年度銷售的,除特殊情況外,一般應沖減退回當月的銷售收入,同時沖減退回當月的銷售成本;如該項銷售已經發(fā)生現金折扣或銷售折讓的,應在退回當月一并調整;企業(yè)發(fā)生銷售退回時,如按規(guī)定允許扣減當期銷項稅額的,應同時用紅字沖減“應交稅金--應繳增值稅”賬戶的“銷項稅額”專欄。

當需要退貨或進行業(yè)務調整時,可以通過銷售退貨單來辦理,退貨單相當于“紅字”發(fā)貨單。
菜單路徑:供應鏈—銷售管理—銷售發(fā)貨—退貨單。
雙擊打開銷售{退貨單}。
單擊〖增加〗按鈕,即開始參照訂單生成“退貨單”的操作,首先出現“過濾條件選擇—參照訂單”窗體,整個后續(xù)操作與生成“銷售發(fā)貨申請單”相同。
在通過〖增加〗制成銷售“退貨單”后,在“保存”單據前發(fā)現仍需增添內容,此時菜單〖生單〗按鈕已經激活,單擊〖生單〗下〖參照訂單〗或〖參照發(fā)貨單〗菜單,又將出現“過濾條件選擇”窗體,后續(xù)操作同上。在制單并保存以后,必須先〖修改〗,再〖生單〗。
退貨單保存以后,由財務人員審核或棄審。
注意:
參照訂單生成的退貨單可以生成紅字發(fā)票。
參照發(fā)貨單生成的退貨單,退貨單沖減發(fā)貨單的發(fā)貨數量,退貨單不能生成發(fā)票。
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