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軟件項目管理工具

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施工公司出差管理規(guī)定 內容

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1、因為總公司開會、培訓等,需出公差,項目部主要領導和主要負責人,由項目經(jīng)理根據(jù)事由緩急,可自行安排乘坐飛機、火車或汽車,票務費用,按實報銷;其他人員出差,緊急情況下,項目經(jīng)理特批者除外。 未經(jīng)同意的飛機票,只能按照火車(硬臥)票報銷,差價由經(jīng)辦人自行承擔。

2、項目部職工探親差旅費不可以報銷。

3、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費,出差期間發(fā)生的其他費用,要單獨報銷。

4、公司人員因公事須出差 ,首先填寫《公司出差通知單》,由主管或經(jīng)理審批。

5、出差人員,出差返回應及時報銷當次費用,不得超過三天,超過三天者,公司不予報銷。

6、出差人員在出差前如有向公司借款者,應及時一次性報銷,不得累計。公司根據(jù)費用金額多退少補。

7、公司員公出差除項目經(jīng)理及領導外,其他管理人員出差,必須填寫《公司出差通知單》經(jīng)項目經(jīng)理批準或部門負責人批準。

9、出差人員在出差期間,本職工作應向部門人員提出協(xié)助處理相關工作。

10、出差所發(fā)生的所有費用,都應該有原始票據(jù),出差人員要保管好自己的票據(jù),如有丟失,不予報銷。(除經(jīng)理以外報銷人員自己填寫差旅費憑證報銷單及附件粘貼)


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發(fā)布:2007-11-16 14:07    編輯:泛普軟件 · xiaona    [打印此頁]    [關閉]
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